Добрый день! Прошу помочь: Приобретаем товар у поставщика с отсрочкой платежа. Производились корректировки (УКД) ,именно они и дают красноту по сч.60.02, подскажите что не корректно оформили? заранее благодарю
Comments
Лариса2635, Сч 60.02 называется Расчеты по авансам выданным, Поясните почему у вас задействован этот счет, если «Приобретаем товар у поставщика с отсрочкой платежа»
askirka, на 60.02 у нас падают корректировки долга при выгрузке документов из торговли в бухгалтерию, все оплаты и поступления ведутся на 60.01
Лариса2635, Тогда вам надо найти точно по какому контрагенту и после какой операции у вас образовалось такое сальдо
askirka, сможете помочь разобраться? Пожалуйста У поставщика мы берем товар с отсрочкой платежа 1 месяц
Лариса2635, Вы пишите нам про «У поставщика мы берем товар с отсрочкой платежа 1 месяц». А карточку присылает с распечаткой корректировка долга взаимозачет . Поясните, что это за массовый взаимозачет
askirka, он переноситься с торговли при выгрузке всех документов. А в торговле этот документ (взаимозачет долга) формируется автоматом когда я делаю привязку корректировки поступления к первичному поступлению
Добрый день! Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу тему в соответствующий раздел.
Лариса2635, укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.