Как правильно уплатить пени по НДС и подать уточненную декларацию?

NDS Reklama Image
Здравствуйте. Во 2 квартале СЛУЧАЙНО не вошла в книгу продаж сумма отгрузки на 10350,00 р. в т.ч. НДС 1578,80 р. Весь НДС за 2 квартал уплачен по требованию. Как мне правильно сейчас рассчитать пени по НДС и в каком порядке это все сделать? Сначала плачу 1578,80, пени, потом подаю уточненку? Или как? Просто первый раз с этим сталкиваюсь.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page