Добрый день!
Покупатель (ООО на ОСНО) перечислил нам (ООО на ОСНО) аванс с НДС за товар. После отгрузки товара, осталась часть неиспользованного аванса и на основании письма покупатель попросил вернуть аванс, перечислив за него другим контрагентам. Два контрагента покупателя работают без НДС и в платежном поручении мы написали "Оплата за покупателя, без НДС". Мы и наш покупатель работаем с НДС. Будет ли ошибкой то, что аванс получили от покупателя с НДС, а вернули за него, другим контрагентам без НДС? Можем ли мы учесть суммы возвращенного аванса без НДС в декларации по НДС?
Спасибо.